ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন...........মাদলা ..................উপজেলা....................শাজাহানপুর........................... জেলা..................বগুড়া..................।
অর্থ বৎসর.............২০১৩-২০১৪ইং..............................।
ক্রঃ নং |
আয়ের খাত |
পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ |
নিজস্ব উৎসঃ |
||||
১। |
বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স হাল- ১,২২,২২২/= বকেয়া ১৪৮,৯৮৭/= |
= ২,৭১,২০৯/= |
২,১৩,৯৮৭/= |
|
২। |
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর |
=১,২০,০০০/= |
৩২,০০০/= |
|
৩। |
বিনোদন কর |
=৩,৫০০/= |
৩,১০০/= |
|
৪। |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস |
=১২,০০০/= |
১০,০০০/= |
=২১,৭০০/= |
৫। |
ইজারা বাবদঃ |
|
|
|
ক) হাট বাজার |
-------- |
--- |
|
|
খ) খোয়াড় |
= ৫,০০০/= |
৪,০০০/= |
=১,০০০/= |
|
৬। |
মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস |
=৭,০০০/= |
৬,৬০০/= |
|
৭। |
সম্পত্তি হতে আয় |
------- |
---- |
|
৮। |
অন্যান্য (জন্ম মৃত্যুর সনদ ফিস, নাগরিকত্ব সনদ ফিস ইত্যাদি) |
=১২,০০০/= |
১০,৫০০/= |
=২,৬০০/= |
৯। |
দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত |
--------- |
২০,০০০/= |
|
মোট =৪,৩০,৭০৯/= = ৩,০০,১৮৭/= =২৫,৩০০/= |
||||
সরকারি সুত্রেঃ |
||||
১। |
ইউপি থোক বরাদ্দ |
---------- |
------------ |
|
২। |
এডিপি (সাধারন) |
=৩,৫০,০০০/= |
৩,২০,০০০/= |
=৫,৬৪,৬১০/= |
৩। |
এলজিএসপি (থোক বরাদ্দ) |
=১১,০০,০০০/= |
১৪,০০,০০০/= |
=১১,৮৮,৪২০/= |
৪। |
দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
=১,৭৫,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
৫। |
ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ |
= ৫,০০,০০০/= |
২,৫০,০০০/= |
=১,৩৩,৬৩০/= |
৬। |
টি, আর |
=২,৫০,০০০/= |
৪,০০,০০০/= |
=৩,৫০,০০০/= |
৭।& |
কাবিখা |
=৪,৫০,০০০/= |
৬,০০,০০০/= |
=৫,০০,০০০/= |
৮। |
অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
=১৯,০০,০০০/= |
২৪,০০,০০০/= |
=১৪,৭৮,৪০০/= |
মোট =৪৭,২৫,০০০/= =৫৫,২০,০০০/= =৪২,১৫,০৬০/= |
||||
সংস্থাপনঃ |
||||
১। |
চেয়ারম্যানের ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
=১,৫৫,৭০০/= |
১,৫৫,৭০০/= |
|
২। |
সেক্রেটারির বেতন |
=১,১৭,৭০২/= |
১,৫০,৭২৮/= |
|
৩। |
গ্রামপুলিশের বেতন ভাতা |
=১,৭২,২০০/= |
২,৬৮,৮০০/= |
|
মোট =৪,৪৫,৬০২/= =৫,৭৫,২২৮/= |
||||
স্থানীয় সরকার সুত্রেঃ |
||||
১। |
উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (যদি থাকে) |
=৮০,০০০/= |
৭০,০০০/= |
|
২। |
জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (যদি থাকে) |
=৮৫,০০০/= |
৮০,০০০/= |
|
৩। |
অন্যান্য |
=২১,০০০/= |
২০,০০০/= |
=১,৩৩৮/= |
মোট |
|
=১,৮৬,০০০/= |
=১,৭০,০০০/= |
=১,৩৩৮/= |
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল =৪০,২৪৩/= = ২২,০৫৬/= =৫,২৫৫/= |
||||
সর্বমোট |
=৫৮,২৭,৫৫৪/= |
=৬৫,৮৭,৪৭১/= |
=৪২,৪৬,৯৫৩/= |
সেক্রেটারির স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন...........মাদলা ..................উপজেলা....................শাজাহানপুর........................... জেলা..................বগুড়া..................।
অর্থ বৎসর.............২০১৩-২০১৪ইং..............................।
ক্রঃ নং |
ব্যয়ের খাত |
পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ |
রাজস্ব ব্যয়ঃ |
||||
১। |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
=৩,৩০,০০০/= |
৩,৩০,০০০/= |
|
খ) সেক্রেটারির বেতন |
=১,৫৬,৯৩৬/= |
১,৫০,৭২৮/= |
|
|
গ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা |
=২,৯৪,৪০০/= |
২,৬৮,৮০০/= |
|
|
ঘ) নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদারের বেতন |
=৪,২০০/= |
৪,০০০/= |
=১৮০০/= |
|
ঙ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্টি অপারেটর |
=২২,০০০/= |
২০,০০০/= |
|
|
চ) ট্যাক্স আদায় কমিশন |
=৩৬,০০০/= |
৩৫,০০০/= |
|
|
ছ) ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্ট খরচ |
------ |
২০,০০০/= |
|
|
মোট |
|
=৮,৪৩,৫৩৬/= |
= ৮,২৮,৫২৮/= |
=১৮০০/= |
২। |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|||
|
ক) জালানী তেল |
=৮,৪০০/= |
৮,৪০০/= |
=৪৯০০/= |
|
খ) ভ্রমনভাতা |
=৫,৫০০/= |
৫,০০০/= |
|
|
গ) আপ্যায়ন |
=১৭,০০০/= |
১৬,০০০/= |
=২১৭০/= |
|
ঘ) সংবাদপত্র |
=৪,১০০/= |
৪,০০০/= |
|
|
ঙ) বিদ্যুৎ বিল |
=৪,৫০০/= |
৪,৩০০/= |
=৩৭৬৩/= |
|
চ) স্টেশনারী ও সেরেস্তা |
=১২,০০০/= |
১০,০০০/= |
=৩৭২৩/= |
|
ছ) সভা খরচ |
=৬,৫০০/= |
৬,০০০/= |
|
|
ঝ) প্যাড ছাপানো খরচ |
=৬,৫০০/= |
৬,০০০/= |
=১২০০/= |
মোট =৬৪,৫০০/= =৫৯,৭০০/= =১৫,৭৫৬/= |
||||
৩। |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ |
|||
|
ক) যোগাযোগ (রাস্তা নির্মাণ ও অতি দরিদ্রর জন্য) |
=৩১,০৫,০০০/= |
৩৫,০০,০০০/= |
= ৩৩,৬৫,০৬০/= |
|
খ) স্বাস্থ্য |
=১,৭০,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
|
গ) শিক্ষা |
=১,৩০,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
|
ঘ) কৃষি ও বাজার |
=১,১০,০০০/= |
১,০০,০০০/= |
|
|
ঙ) পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
=৩,০০,০০০/= |
৪,০০,০০০/= |
|
|
চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন |
=১,২০,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
|
ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
=৭০,০০০/= |
৪৫,০০০/= |
|
|
জ) টি,আর (গ্রাম্য রাস্তা/প্রতিষ্টান/মসজিদ/ সংস্কার) |
=২,৫০,০০০/= |
৪,০০,০০০/= |
=৩,৫০,০০০/= |
|
ঝ) কাবিখা (গ্রাম্য রাস্তা সংস্কার) |
=৪,৫০,০০০/= |
৬,০০,০০০/= |
=৫,০০,০০০/= |
|
ঞ) তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা |
=১,৫০,০০০/= |
১,২৫,০০০/= |
|
মোট =৪৮,৫৫,০০০/= =৫৬,২০,০০০/= =৪২,১৫,০৬০/= |
||||
১। |
নিরীক্ষা ব্যয় |
=১০,০০০/= |
৯,০০০/= |
|
২। |
অন্যান্য |
=৫,২০০/= |
৫,০০০/= |
=৬১৩৯/= |
৩। |
বাল্য বিবাহ ,নারী, নির্যাতনও যৌন হয়রানী প্রতিরোধ |
=১১,০০০/= |
১০,০০০/= |
|
৪। |
অনুদান |
=৮,৫০০/= |
৮,০০০/= |
|
৫। |
সাহায্য |
=৭,৫০০/= |
৭,০০০/= |
=২৩০০/= |
মোট |
= ৪২,২০০/= = ৩৯,০০০/= = ৮,৪৩৯/= |
|||
উদ্বৃত্ত তহবিল |
= ২২,৩১৮/= |
=৪০,২৪৩/= |
= ৫৮৯৮/= |
|
সর্বমোট |
=৫৮,২৭,৫৫৪/= |
=৬৫,৮৭,৪৭১/= |
=৪২,৪৬,৯৫৩/= |
সেক্রেটারির স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন...........মাদলা ..................উপজেলা....................শাজাহানপুর........................... জেলা..................বগুড়া..................।
অর্থ বৎসর.............২০১৩-২০১৪ইং..............................।
ক্রঃ নং |
আয়ের খাত |
পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ |
নিজস্ব উৎসঃ |
||||
১। |
বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স হাল- ১,২২,২২২/= বকেয়া ১৪৮,৯৮৭/= |
= ২,৭১,২০৯/= |
২,১৩,৯৮৭/= |
|
২। |
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর |
=১,২০,০০০/= |
৩২,০০০/= |
|
৩। |
বিনোদন কর |
=৩,৫০০/= |
৩,১০০/= |
|
৪। |
পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস |
=১২,০০০/= |
১০,০০০/= |
=২১,৭০০/= |
৫। |
ইজারা বাবদঃ |
|
|
|
ক) হাট বাজার |
-------- |
--- |
|
|
খ) খোয়াড় |
= ৫,০০০/= |
৪,০০০/= |
=১,০০০/= |
|
৬। |
মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস |
=৭,০০০/= |
৬,৬০০/= |
|
৭। |
সম্পত্তি হতে আয় |
------- |
---- |
|
৮। |
অন্যান্য (জন্ম মৃত্যুর সনদ ফিস, নাগরিকত্ব সনদ ফিস ইত্যাদি) |
=১২,০০০/= |
১০,৫০০/= |
=২,৬০০/= |
৯। |
দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত |
--------- |
২০,০০০/= |
|
মোট =৪,৩০,৭০৯/= = ৩,০০,১৮৭/= =২৫,৩০০/= |
||||
সরকারি সুত্রেঃ |
||||
১। |
ইউপি থোক বরাদ্দ |
---------- |
------------ |
|
২। |
এডিপি (সাধারন) |
=৩,৫০,০০০/= |
৩,২০,০০০/= |
=৫,৬৪,৬১০/= |
৩। |
এলজিএসপি (থোক বরাদ্দ) |
=১১,০০,০০০/= |
১৪,০০,০০০/= |
=১১,৮৮,৪২০/= |
৪। |
দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
=১,৭৫,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
৫। |
ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ |
= ৫,০০,০০০/= |
২,৫০,০০০/= |
=১,৩৩,৬৩০/= |
৬। |
টি, আর |
=২,৫০,০০০/= |
৪,০০,০০০/= |
=৩,৫০,০০০/= |
৭।& |
কাবিখা |
=৪,৫০,০০০/= |
৬,০০,০০০/= |
=৫,০০,০০০/= |
৮। |
অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
=১৯,০০,০০০/= |
২৪,০০,০০০/= |
=১৪,৭৮,৪০০/= |
মোট =৪৭,২৫,০০০/= =৫৫,২০,০০০/= =৪২,১৫,০৬০/= |
||||
সংস্থাপনঃ |
||||
১। |
চেয়ারম্যানের ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
=১,৫৫,৭০০/= |
১,৫৫,৭০০/= |
|
২। |
সেক্রেটারির বেতন |
=১,১৭,৭০২/= |
১,৫০,৭২৮/= |
|
৩। |
গ্রামপুলিশের বেতন ভাতা |
=১,৭২,২০০/= |
২,৬৮,৮০০/= |
|
মোট =৪,৪৫,৬০২/= =৫,৭৫,২২৮/= |
||||
স্থানীয় সরকার সুত্রেঃ |
||||
১। |
উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (যদি থাকে) |
=৮০,০০০/= |
৭০,০০০/= |
|
২। |
জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (যদি থাকে) |
=৮৫,০০০/= |
৮০,০০০/= |
|
৩। |
অন্যান্য |
=২১,০০০/= |
২০,০০০/= |
=১,৩৩৮/= |
মোট |
|
=১,৮৬,০০০/= |
=১,৭০,০০০/= |
=১,৩৩৮/= |
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল =৪০,২৪৩/= = ২২,০৫৬/= =৫,২৫৫/= |
||||
সর্বমোট |
=৫৮,২৭,৫৫৪/= |
=৬৫,৮৭,৪৭১/= |
=৪২,৪৬,৯৫৩/= |
সেক্রেটারির স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউপি ফরম - ১
ইউনিয়ন...........মাদলা ..................উপজেলা....................শাজাহানপুর........................... জেলা..................বগুড়া..................।
অর্থ বৎসর.............২০১৩-২০১৪ইং..............................।
ক্রঃ নং |
ব্যয়ের খাত |
পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ |
বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ |
রাজস্ব ব্যয়ঃ |
||||
১। |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
=৩,৩০,০০০/= |
৩,৩০,০০০/= |
|
খ) সেক্রেটারির বেতন |
=১,৫৬,৯৩৬/= |
১,৫০,৭২৮/= |
|
|
গ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা |
=২,৯৪,৪০০/= |
২,৬৮,৮০০/= |
|
|
ঘ) নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদারের বেতন |
=৪,২০০/= |
৪,০০০/= |
=১৮০০/= |
|
ঙ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্টি অপারেটর |
=২২,০০০/= |
২০,০০০/= |
|
|
চ) ট্যাক্স আদায় কমিশন |
=৩৬,০০০/= |
৩৫,০০০/= |
|
|
ছ) ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্ট খরচ |
------ |
২০,০০০/= |
|
|
মোট |
|
=৮,৪৩,৫৩৬/= |
= ৮,২৮,৫২৮/= |
=১৮০০/= |
২। |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|||
|
ক) জালানী তেল |
=৮,৪০০/= |
৮,৪০০/= |
=৪৯০০/= |
|
খ) ভ্রমনভাতা |
=৫,৫০০/= |
৫,০০০/= |
|
|
গ) আপ্যায়ন |
=১৭,০০০/= |
১৬,০০০/= |
=২১৭০/= |
|
ঘ) সংবাদপত্র |
=৪,১০০/= |
৪,০০০/= |
|
|
ঙ) বিদ্যুৎ বিল |
=৪,৫০০/= |
৪,৩০০/= |
=৩৭৬৩/= |
|
চ) স্টেশনারী ও সেরেস্তা |
=১২,০০০/= |
১০,০০০/= |
=৩৭২৩/= |
|
ছ) সভা খরচ |
=৬,৫০০/= |
৬,০০০/= |
|
|
ঝ) প্যাড ছাপানো খরচ |
=৬,৫০০/= |
৬,০০০/= |
=১২০০/= |
মোট =৬৪,৫০০/= =৫৯,৭০০/= =১৫,৭৫৬/= |
||||
৩। |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ |
|||
|
ক) যোগাযোগ (রাস্তা নির্মাণ ও অতি দরিদ্রর জন্য) |
=৩১,০৫,০০০/= |
৩৫,০০,০০০/= |
= ৩৩,৬৫,০৬০/= |
|
খ) স্বাস্থ্য |
=১,৭০,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
|
গ) শিক্ষা |
=১,৩০,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
|
ঘ) কৃষি ও বাজার |
=১,১০,০০০/= |
১,০০,০০০/= |
|
|
ঙ) পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
=৩,০০,০০০/= |
৪,০০,০০০/= |
|
|
চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন |
=১,২০,০০০/= |
১,৫০,০০০/= |
|
|
ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
=৭০,০০০/= |
৪৫,০০০/= |
|
|
জ) টি,আর (গ্রাম্য রাস্তা/প্রতিষ্টান/মসজিদ/ সংস্কার) |
=২,৫০,০০০/= |
৪,০০,০০০/= |
=৩,৫০,০০০/= |
|
ঝ) কাবিখা (গ্রাম্য রাস্তা সংস্কার) |
=৪,৫০,০০০/= |
৬,০০,০০০/= |
=৫,০০,০০০/= |
|
ঞ) তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা |
=১,৫০,০০০/= |
১,২৫,০০০/= |
|
মোট =৪৮,৫৫,০০০/= =৫৬,২০,০০০/= =৪২,১৫,০৬০/= |
||||
১। |
নিরীক্ষা ব্যয় |
=১০,০০০/= |
৯,০০০/= |
|
২। |
অন্যান্য |
=৫,২০০/= |
৫,০০০/= |
=৬১৩৯/= |
৩। |
বাল্য বিবাহ ,নারী, নির্যাতনও যৌন হয়রানী প্রতিরোধ |
=১১,০০০/= |
১০,০০০/= |
|
৪। |
অনুদান |
=৮,৫০০/= |
৮,০০০/= |
|
৫। |
সাহায্য |
=৭,৫০০/= |
৭,০০০/= |
=২৩০০/= |
মোট |
= ৪২,২০০/= = ৩৯,০০০/= = ৮,৪৩৯/= |
|||
উদ্বৃত্ত তহবিল |
= ২২,৩১৮/= |
=৪০,২৪৩/= |
= ৫৮৯৮/= |
|
সর্বমোট |
=৫৮,২৭,৫৫৪/= |
=৬৫,৮৭,৪৭১/= |
=৪২,৪৬,৯৫৩/= |
সেক্রেটারির স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর